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dc.contributor.advisorRodriguez Vargas, Derly Milena / Directora
dc.contributor.advisorBurbano Pedraza, María del Cielo / Asesora
dc.contributor.authorYara Parrado, Miguel Ángel
dc.date.accessioned2022-02-15T14:13:25Z
dc.date.available2022-02-15T14:13:25Z
dc.date.issued2022-02
dc.identifier.urihttp://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/11355
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar una propuesta de Matriz de Evaluación al Sistema de Control Interno aplicable a una entidad del sector privado, bajo el modelo COSO III. La metodología utilizada en el desarrollo de la investigación tiene enfoque cualitativo, con alcance descriptivo para indicar los principales modelos de control interno, para lo cual se recopila información histórica, legal, conceptual de fuentes primarias y secundarias. Los resultados obtenidos en la investigación son: 1) La matriz de evaluación de control interno se sustenta en la mitigación de riesgos a través de los cinco componentes en que el modelo COSO III se implementa dentro de las organizaciones, es decir que se evalúa cada área de la organización basándose en los siguientes componentes: Ambiente de control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, Supervisión y Monitoreo. 2) La mayor parte de los riesgos inherentes presentes en la operación económica de cualquier organización del sector privado se pueden reducir, siempre y cuando se diseñe e implemente un SCI adecuado a la organización y sus necesidades, y a la vez se evalué constantemente su funcionamiento. 3) El Control Interno representa un papel clave para ayudar a aumentar la seguridad razonable de los estados financieros y a la vez a lograr la consecución de los diferentes objetivos propuestos por la administración, evitando que se materialicen riesgos que causen un impacto negativo para la organización.es
dc.rightsReconocimiento-SinObraDerivada 2.5 Colombia*
dc.rightsReconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 Colombia*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.subjectSistema de Control Internoes
dc.subjectModelo de Control Interno COSO IIIes
dc.subjectEvaluación de Riesgoses
dc.subjectInternal Control Systemes
dc.subjectCOSO III Internal Control Modeles
dc.subjectRisks evaluationes
dc.titleMatriz para evaluar al sistema de control interno en una entidad del sector privadoes
dc.typeThesises
dc.creator.modalityPresenciales


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Reconocimiento-SinObraDerivada 2.5 Colombia
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